[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by My Site Eaey 2013
๏ปฟ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้องภายนอก
e-Learning

หน่วยงานภายใน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลข้อบัญญัติ 2557‏

  

  หมวดหมู่ : เทศบัญญัติ
เรื่อง : เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย : admin
เข้าชม : 1076
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 
รายละเอียดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๕๙
ตามนัยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ประเภทรายจ่าย สำนักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
๑.เงินเดือนพนักงาน ๑,๕๔๕,๗๒๐ ๑,๐๒๘,๒๒๐ ๕๑๓,๑๒๐ ๘๑๗,๓๒๐
๒.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน - - - -
๓.เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ - - - -
๔.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๗๒,๑๖๐ ๕๒๘,๗๒๐ ๓๗๐,๐๘๐ -
๕.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ๔๒,๐๖๐ ๘๔,๑๒๐ ๗๒,๐๐๐ ๓๑,๖๘๐
๖.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป - - - -
๗.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป - - - -
๘.เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล               
   (สายงานบริหาร)
๑๐๙,๒๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐
๙.เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล
   (สายงานบริหาร)
๖๗,๒๐๐ - - -
๑๐.ค่าเช่าบ้าน - ๔๒,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐
๑๑.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๔๔,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -
๑๒.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
     พนักงานจ้าง
๗๑,๐๐๐ - - -
๑๓.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
     ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
๓๒๔,๖๔๐ - -
๑๔.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ กรณีพิเศษ
     (เงินโบนัส)
- - -
รวมเงิน ๒,๔๗๕,๙๘๐ ๑,๗๔๗,๐๖๐ ๑,๐๔๓,๒๐๐ ๙๑๕,๐๐๐
 
ยอดรวม                             =        ๖,๑๘๑,๒๔๐   บาท
ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘       =        ๑๖,๒๓๒,๐๐๐  บาท
วิธีคิด   ยอดรวมทั้งหมดหารด้วยประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คูณด้วย ๑๐๐
                    =        ๖,๑๘๑,๒๔๐ x ๑๐๐    =   ๓๘.๐๘ %
                                ๑๖,๒๓๒,๐๐๐
 
 
                             (ลงชื่อ)                                       ผู้รับรองข้อมูล
                                      ( นายสุรชัย      อ่อนประทุม )
                             ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งบประมาณ / ปลัดเทศบาล ๘
 
 
 
คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เรียน    ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก ทุกท่าน
                   บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านบาก  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล             บ้านบากจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้
๑. สถานการณ์การคลัง  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
                       ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
                             ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                          ๘,๕๔๙,๒๖๖.๙๒   บาท
                             ๑.๑.๒ เงินสะสม                                        ๓,๒๙๔,๕๘๘.๗๘   บาท
                             ๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม                             ๓,๗๐๗,๘๔๐.๖๖   บาท
                             ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
         จำนวน  ๑๑  โครงการ                       รวม  ๒๐๑,๖๘๐.๔๘  บาท
                             ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  ๖  โครงการ
                                     รวม  ๘๗๔,๑๐๐  บาท
                             ๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง ....... - ........ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
                       (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น        ๒๘,๐๑๑,๘๒๕.๓๓   บาท ประกอบด้วย
                             หมวดภาษีอากร                                            ๕๘,๒๐๐.๓๐   บาท
                             หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              ๘๖,๔๓๓.๐๐   บาท
                             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                  ๘๐,๗๖๖.๗๖   บาท
                             หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                 -           บาท
                             หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                     ๙๐,๓๐๐.๐๐   บาท
                             หมวดรายได้จากทุน                                          ๑,๑๔๐.๐๐   บาท
                             หมวดภาษีจัดสรร                                     ๑๐,๒๙๒,๔๗๙.๒๗   บาท
                             หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                 ๓,๕๑๔,๔๙๖.๐๐   บาท
                       (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      ๑๓,๘๘๘,๐๑๐.๐๐    บาท
                  
                       (๓) รายจ่ายจริง    จำนวน  ๒๘,๐๘๕,๔๙๕.๒๙  บาท ประกอบด้วย
                             งบกลาง                                                            ๒๑๙,๗๘๙.๐๐   บาท
                             งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
      และค่าจ้างชั่วคราว)                            ๕,๕๙๙,๐๐๕.๐๐   บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
      และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)         ๓,๒๗๙,๙๒๔.๗๐   บาท
                             งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)             ๑,๔๔๗,๑๒๕.๐๐   บาท
                             งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                        -            บาท
                             งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                ๕๒๔,๗๑๖.๕๙   บาท
                       (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
         ให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                     ๑๖,๐๖๗,๔๑๐.๐๐   บาท
                       (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่          ๙๒๙,๕๒๕.๐๐  บาท
๓. งบเฉพาะการ
                       ประเภทกิจการ                           - กิจการ –
                             ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗                              มีรายรับ            -       บาท
                                                                                      รายจ่ายจริง        -        บาท
                             กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ                     จำนวน              -       บาท
                             ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                              จำนวน              -       บาท
                             กำไรสุทธิ                                               จำนวน              -       บาท
                             เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่          -                จำนวน             -       บาท
                             ทรัพย์จำนำ                                             จำนวน              -       บาท
 
 
คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตำบลบ้านบาก
อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
 ๒.๑ รายรับ
รายรับ รายรับจริง
ปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประมาณการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ประมาณการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๙
๑. รายได้จัดเก็บเอง
      หมวดภาษีอากร ๕๘,๒๐๐.๓๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๘,๑๐๐
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๘๖,๔๓๓ ๓,๕๐๐ ๖๕,๙๔๐
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๘๐,๗๖๖.๗๖ ๗๓,๑๒๐ ๘๐,๗๖๐
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ  
      พาณิชย์
- - -
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๙๐,๓๐๐ ๒๗๙,๔๐๐ ๙๕,๐๐๐
      หมวดรายได้จากทุน ๑,๑๔๐ - -
รวมรายได้จัดเก็บเอง ๓๑๖,๘๔๐.๐๖ ๔๑๑,๐๒๐ ๒๙๙,๘๐๐
๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
    องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
      หมวดภาษีจัดสรร ๑๐,๒๙๒,๔๗๙.๒๗ ๑๕,๖๗๒,๐๐๐ ๑๑,๖๘๘,๘๒๕
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐,๒๙๒,๔๗๙.๒๗ ๑๕,๖๗๒,๐๐๐ ๑๑,๖๘๘,๘๒๕
๓. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๐๒๒,๐๑๖ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ๓,๓๕๐,๐๐๐
     รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓,๐๒๒,๐๑๖ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ๓,๓๕๐,๐๐๐
                      
๒.๑ รายรับ (ต่อ)
รายรับ รายรับจริง
ปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประมาณการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ประมาณการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๙
๔. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
    วัตถุประสงค์
      รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
       วัตถุประสงค์
๔๙๒,๔๘๐ ๙๑๖,๙๘๐ ๘๙๓,๓๗๕
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
    วัตถุประสงค์
๔๙๒,๔๘๐ ๙๑๖,๙๘๐ ๘๙๓,๓๗๕
๕. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๓,๘๘๘,๐๑๐ - -
รวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๑๑,๘๒๕.๓๓ ๒๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๖,๒๓๒,๐๐๐
                          
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบาลตำบลบ้านบาก
อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
---------------------------------------
 
๒.๒ รายจ่าย
รายจ่าย รายจ่ายจริง
ปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประมาณการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ประมาณการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๙
จ่ายจากงบประมาณ
   งบกลาง ๒๑๙,๗๘๙ ๗๗๔,๖๖๑ ๘๐๗,๖๔๐
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
   และค่าจ้างชั่วคราว)
๕,๕๙๙,๐๐๕ ๙,๕๖๕,๒๘๐ ๘,๒๓๒,๒๔๐
   งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย            
   และวัสดุ)
๓,๒๗๙,๙๒๔.๗๐ ๕,๓๕๒,๐๕๙ ๔,๐๓๗,๙๒๗
   ค่าสาธารณูปโภค - ๓๐๔,๐๐๐ ๓๑๗,๐๐๐
   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ  
   สิ่งก่อสร้าง
๑,๔๔๗,๑๒๕ ๓,๔๘๕,๐๐๐ ๑,๖๓๔,๔๐๐
   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - - -
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๕๔๒,๗๑๖.๕๙ ๒,๐๖๙,๐๐๐ ๑,๒๐๒,๗๙๓
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๑๑,๐๘๘,๕๖๐.๒๙ ๒๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๖,๒๓๒,๐๐๐
 
 
 
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ของเทศบาลตำบลบ้านบาก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
-------------------------------------
ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป ๘,๒๖๖,๐๙๒
     แผนงานบริหารทั่วไป ๑๙๑,๒๐๐
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
     แผนงานการศึกษา ๒,๒๖๙,๙๗๕
     แผนงานสาธารณสุข ๖๗๒,๓๐๐
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ -
     แผนงานเคหะและชุมชน ๑,๒๘๑,๐๐๐
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕๔,๐๐๐
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๓๕๒,๗๕๐
ด้านการเศรษฐกิจ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒,๑๒๕,๖๔๓
     แผนงานการเกษตร ๒๑๑,๔๐๐
     แผนงานการพาณิชย์ -
ด้านการดำเนินงานอื่น
     แผนงานงบกลาง ๘๐๗,๖๔๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๖,๒๓๒,๐๐๐
 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านบาก
อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------
๑. ด้านการบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐)
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
                                      งาน
 
 
งาน
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(๐๐๑๑๒)
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  
รวม
งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๒,๖๒๔,๖๔๐ - - ๒,๖๒๔,๖๔๐
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๒,๐๓๖,๓๔๐ - ๑,๖๘๓,๐๖๐ ๓,๗๑๙,๔๐๐
งบดำเนินการ
     ค่าตอบแทน ๕๔,๐๐๐ - ๘๔,๐๐๐ ๑๓๘,๐๐๐
     ค่าใช้สอย ๙๔๗,๘๐๐ - ๒๒๓,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๘๐๐
     ค่าวัสดุ ๑๖๕,๒๕๒ - ๕๖,๐๐๐ ๒๒๑,๒๕๒
     ค่าสาธารณูปโภค ๒๙๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๓๐๒,๐๐๐
งบลงทุน
     ค่าครุภัณฑ์ ๔๐,๖๐๐ - ๓,๖๐๐ ๔๔,๒๐๐
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น
     รายจ่ายอื่น - - - -
งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐
รวม ๖,๒๐๕,๖๓๒ - ๒,๐๖๐,๔๖๐ ๘,๒๖๖,๐๙๒
 
 
    ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๐๐๑๒๐)
                         งาน
 
 
 
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาคามสงบภายใน (๐๐๑๒๑) งานเทศกิจ
(๐๐๑๒๒)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)  
รวม
งบบุคลากร
     เงินเดือน
     (ฝ่ายการเมือง)
- - - -
     เงินเดือน
     (ฝ่ายประจำ)
- - - -
งบดำเนินการ
     ค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
     ค่าใช้สอย ๑๔๑,๒๐๐ - - ๑๔๑,๒๐๐
     ค่าวัสดุ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
     ค่าสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน
     ค่าครุภัณฑ์ - - - -
     ค่าที่ดินและ  
     สิ่งก่อสร้าง
- - - -
งบรายจ่ายอื่น
     รายจ่ายอื่น - - - -
งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุน - - - -
รวม ๑๙๑,๒๐๐ - - ๑๙๑,๒๐๐
 
 
๒. ด้านบริการชุมชนและลังคม (๐๐๒๐๐)
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
                     งาน
 
 
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) งานระดับมัธยมศึกษา (๐๐๒๑๓) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (๐๐๒๑๔)  
รวม
งบบุคลากร
     เงินเดือน
     (ฝ่ายการเมือง)
- - - - -
     เงินเดือน
     (ฝ่ายประจำ)
๘๙๑,๐๐๐ - - - ๘๙๑,๐๐๐
งบดำเนินการ
     ค่าตอบแทน ๒๔,๐๐๐ - - - ๒๔,๐๐๐
     ค่าใช้สอย ๓๘๗,๒๐๐ ๓๗๖,๐๐๐ - - ๗๖๓,๒๐๐
     ค่าวัสดุ ๑๐๙,๔๐๐ ๒๒๕,๓๗๕ - - ๓๓๔,๗๗๕
     ค่าสาธารณูปโภค ๑๕,๐๐๐ - - - ๑๕,๐๐๐
งบลงทุน
     ค่าครุภัณฑ์ - - - - -
     ค่าที่ดินและ 
     สิ่งก่อสร้าง
- - - - -
งบรายจ่ายอื่น
     รายจ่ายอื่น - - - - -
งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุน - ๒๔๒,๐๐๐ - - ๒๔๒,๐๐๐
รวม ๑,๔๒๖,๖๐๐ ๘๔๓,๓๗๕ - - ๒,๒๖๙,๙๗๕
 
 
    ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)
                     งาน
 
 
 
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) งานโรงพยาบาล (๐๐๒๒๒) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓) งานศูนย์บริการสาธารณสุข (๐๐๒๒๔)  
 
รวม
งบบุคลากร
     เงินเดือน
     (ฝ่ายการเมือง)
- - - - -
     เงินเดือน
     (ฝ่ายประจำ)
- - - - -
งบดำเนินการ
     ค่าตอบแทน - - - - -
     ค่าใช้สอย ๕๑๒,๘๐๐ - - - ๕๑๒,๘๐๐
     ค่าวัสดุ ๓๙,๕๐๐ - - - ๓๙,๕๐๐
     ค่าสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน
     ค่าครุภัณฑ์ - - - - -
     ค่าที่ดินและ 
     สิ่งก่อสร้าง
- - - - -
งบรายจ่ายอื่น
     รายจ่ายอื่น - - - - -
งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐ - - - ๑๒๐,๐๐๐
รวม ๖๗๒,๓๐๐ - - - ๖๗๒,๓๐๐

 
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
           งาน
 
 
 
 
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๔๒๔) งานวนสาธารณะ (๐๐๒๔๒) งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔) งานบำบัดน้ำเสีย (๐๐๒๔๕) รวม
งบบุคลากร
  เงินเดือน    
  (ฝ่ายการเมือง)
- - - - - -
  เงินเดือน
  (ฝ่ายประจำ)
๙๙๗,๒๐๐ - - - - ๙๙๗,๒๐๐
งบดำเนินการ
  ค่าตอบแทน ๔๖,๐๐๐ - - - - ๔๖,๐๐๐
  ค่าใช้สอย ๑๑๙,๒๐๐ - - - - ๑๑๙,๒๐๐
  ค่าวัสดุ ๑๐๕,๐๐๐ - - - - ๑๐๕,๐๐๐
  ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
  ค่าครุภัณฑ์ ๑๓,๖๐๐ - - - - ๑๓,๖๐๐
  ค่าที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง
- - - - - -
งบรายจ่ายอื่น
  รายจ่ายอื่น - - - - - -
งบเงินอุดหนุน
  เงินอุดหนุน - - - - - -
รวม ๑,๒๘๑,๐๐๐ - - - - ๑,๒๘๑,๐๐๐
 
 
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
                                                  งาน
 
 
งบ
งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๒๕๑) งานส่งเสริมและสนับนุนความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒) รวม
งบบุคลากร
     เงินเ





Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

เทศบัญญัติ5 อันดับล่าสุด

      เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 23/พ.ย./2558